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重要公告

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108年度本國銀行內部稽核座談情形

本會為使銀行內部控制及內部稽核制度臻於完善,提升銀行內部稽核執行效能,於108年8月30日邀請36家本國銀行及中華郵政公司總稽核及稽核人員進行座談。

座談會首先由檢查局就當前稽核工作關注之議題,分別簡報風險導向內部稽核制度應注意事項、近期資安重大事件及主要檢查缺失態樣、理專挪用客戶款項之方式及防範措施、內部稽核對海外分(子)行查核作業應強化事項,並由業者提出內部控制及內部稽核作業相關議題與建議,本會均逐一回應並充分溝通,以協助業者強化內部稽核作業。

經本次座談會之雙向交流,有助業者瞭解本會監理立場及檢查方向,未來仍將持續適時舉辦類似座談會,加強與業者之意見溝通。

本次座談會議程已置於檢查局「重要公告」及「稽核專區」網頁:意見交流>座談會或說明會資訊>金控及銀行業

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瀏覽人次: 4941   更新日期: 2020-09-30
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